一、 部门收入支出决算总体情况说明
(一)部门收入情况
中国标准草书学社部门2014年度收入决算151.02万元,比上年增加3.83万元,增长2%。主要原因是一般公共支出的增加。其中:
1. 财政拨款收入146.93万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2. 其他收入0.05万元,为利息收入及医疗返还额度。
3. 上年结余4.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结余和结转,也包括其他收入的结余和结转。
(二)部门支出情况
中国标准草书学社2014年度支出决算130.48万元,比上年减少10.09万元,减少7%。其中:
1. 一般公共服务(类)支出107.52万元,主要用于人员在职人员工资及公用支出;社会保障和就业支出15.02万元,主要用于退休人员工资;住房保障支出7.94万元,主要用于在职人员的住房公积金及住房补贴。
2. 年末结转和结余20.53万元,主要为作品管理及收藏及宣传费用结余。
二、 财政补款支出情况说明
财政补款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出和政府性基金预算拨款安排的支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况
中国标准草书学社2014年度财政拨款支出130.48万元,占半年支出的100%,其中:基本支出82.51万元,占本年财政拨款支出的63%;项目支出47.97万元,占半年财政拨款支出37%。
(二)财政拨款支出构成情况
中国标准草书学社部门2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出107.52万元,占82%;社会保障和就业(类)支出15.02万元,占12%;住房保障支出7.94万元,占6%。
三、“三公”经费支出情况
(一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明
2014年度中国标准草书学社部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为0.7万元,支出决算为5.42万元,其中:公务用车运行费支出1.06万元,公务接待费支出4.36万元。
2014年度“三公”金飞支出决算与预算差异的主要原因:一是由于单位人员少,按照定额,预算不足;二是由于举办展览,接待来自台湾地区及海内外书法家,接待费有所增加。三是公务用车进行了维修,费用增加。
(三)一般公共预算拨款安排的“三公”金飞支出决算情况说明
2014年度中国标准草书学社部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,公务用车购置及运行费支出1.06万元,占20%;公务接待费支出4.36万元,占80%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行费支出1.06万元。其中:公务用车运行支出1.06万元,主要用于车辆维修及保险。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
2. 公务接待费4.36万元。其中:
(1) 外事接待支出1.49万元。主要为:接待台湾地区参展来宾及参加笔会及参展筹备人员5批次,60人次。
(2) 国内公务接待支出2.87万元。主要为:接待江苏、陕西、北京、宁夏等地书法家参加展览及开展各项活动的人员。2014年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,120人次。 |