2018年度中国标准草书学社部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、2018年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分 中国标准草书学社部门2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 中国标准草书学社部门2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
中国标准草书学社是中国共产党领导的具有统一战线性质的社会团体。由国民党元老近代书法大师于右任先生一九三二年在上海创立。一九八四年于右任大弟子胡公石先生和全国政协副主席屈武倡议,经中央统战部批准在北京恢复成立。一九九二年迁址南京,中央统战部委托省委代管。自一九八四年恢复成立至今,为弘扬和推动中华传统文化书法事业,与台湾地区的书学团体经常性的开展文化交流及书法展览做好海峡两岸及海外的统战工作发挥了重要作用。中央统战部分别致国家文化部和民政部的文中写道:中国标准草书学社既是全国性的书学团体,和台湾地区及东南亚国家有着广泛的文化交流,又是统战工作的一个重要方面。本社以文化交流为纽带,为弘扬和推动中华传统文化书法事业,做好海峡两岸及海外统战工作发挥了积极作用。在先后编辑出版于右任手札、于右任书法精品集、标准草书大典等在海内外书道界有影响的书籍的同时,还积极与台湾中国标准草书学会、日本高崎书道会、陕西省于右任书法学会等同道举办了诸如中外国际草书展、海峡两岸书法名家邀请展、中日书法交流展、标准草书精品展等数十次有影响的书法艺术交流活动。增进了两岸同根同脉文化的认同感,增进了中日民间文化交流与交往,产生了广泛积极的影响。
一、主要职能
本社以文化交流为纽带,弘扬和推动中华传统文化,传承研究与推广标准草书事业,开展学术与艺术交流,编写书籍、资料、举办书法展览,做好海峡两岸及海外统一战线工作。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
作为隶属于同一战线的全国性书学团体,2018年,我社要在江苏省委统战部的坚强领导和支持帮助下,以中共十九大精神为指引,树立“围绕中心,服务大局”思想,以加强组织建设,提高凝聚力、战斗力为抓手,强化服务社会、服务人民、服务社员的意识,推动标准草书事业不断向前发展,努力在统战工作中有更大作为。主要工作设想如下:
1、结合本社工作实际,认真学习、贯彻、落实党的十九大精神。牢固树立“人民群众对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”思想,努力在弘扬中华优秀传统文化书法事业方面有新举措、新作为、新贡献。通过自学或联合办班等形式,深入学习领会习近平总书记在十九大报告中关于统一战线及“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”等重要论述,增强做好新时代统战工作和文化事业的自觉性和责任感、使命感。以大统战概念和“互联网+”思维谋划工作,求真务实,努力创新。
2、稳步推进社员发展工作。发展一批热爱祖国,热心标准草属事业,有一定的书法创作和研究基础的人士加入本社,充实力量。特别注重有统一战线背景的书法界人士加入本社。为开展活动,做好工作,增强活力,扩大社会影响等奠定人才基础。
3、坚持党管干部的原则,在省委统战部主导下,适时召开代表大会(或聘任大会),充实领导班子和领导机构力量。既要发挥旗帜性任务作用,也要发挥领导班子集体作用。健全组织机构,完善集体领导机制。设立创作、展览、学术、联络等专委会,整合资源,落实责任,分类指导,调动各方面积极性参与标准草书事业。
4、加强机关工作人员的学习培训。积极推举机关人员参加省委统战部组织的各类学习培训活动,定期组织机关通知进行理论学习和业务学习。提高政治意识、大局意识,拓宽视野,提升工作水平和服务能力。
5、下半年,拟举办“标准草书留给我们的创作空间”国际书学论坛,并出版论坛作品集。
6、积极参加海内外于右任书学团体和标准草书有关机构举办的书法邀请展和学术研讨活动,推动标准草书创作和研究同步前行。
7、与于右任亲属及其拥戴者等海外有关爱国人士保持经常性联系交流,做好接待工作,努力在促进祖国和平统一方面营造好氛围,积聚正能量。
8、继续开展书法进社区、进机关活动。开展为市民书写春联,继续指导鲁迅园社区文化中心开展书画展览、讲座等活动。
9、拟与省中华文化学院或南京图书馆等单位合作,每季度举办一次草书艺术欣赏大讲堂活动。
10、继续指导、帮助盐城市胡公石书法艺术馆,在亭湖区张本村建设草书碑林。
11、对本社网站进行升级,开通“中国标准草书”微信公众号,加大标准草书方面的人和事的宣传力度,增强社员的凝聚力和向心力,打造海内外草书爱好者相互学习、交流的平台和书法爱好者的知识库。
三、部门机构设置和所属单位情况
本单位内设办公室及书法研究室,现有社长1人,秘书长1人,副社长4人(不驻会),机关行政编制数8人,社员413人,无下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
本单位参考上年度预算执行情况,编制2018年度部门收入和支出预算。
(一)基本支出预算编制
基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出预算,其编制及测算的数据基础易居国家及省有关人员、工资等政策规定核定。日常公用经费支出预算主要是商品和服务支出,根据省财政厅公布的商品和服务支出综合定额标准和核定在职人数、退休人数确定。
(二)项目支出预算编制
项目支出预算根据单位以前年度项目结转和结余资金、上年度项目支出预算执行进度以及单位事业发展目标等编制项目支出预算。单位预算编制坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则。
第二部分 中国标准草书学社部门2017年度
部门预算表
公开表一
2018年度中国标准草书学社部门收支预算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
一、财政拨款
|
200.88
|
一、一般公共服务支出
|
151.91
|
一、基本支出
|
108.94
|
1.
一般公共预算
|
200.88
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
58.50
|
2.
政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
三、单位预留机动经费
|
33.44
|
二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
三、其他资金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
13.66
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
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十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
35.31
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
当年收入小计
|
200.88
|
当年支出小计
|
200.88
|
上年结转资金
|
|
结转下年资金
|
|
收入合计
|
200.88
|
支出合计
|
200.88
|
公开表二
2018年度中国标准草书学社部门收入预算总表
单位:万元
项目名称
|
金额
|
收入总计
|
200.88
|
一般公共预算资金
|
小计
|
200.88
|
公共财政拨款(补助)资金
|
200.88
|
专项收入
|
|
政府性基金
|
小计
|
|
财政专户管理资金
|
小计
|
|
专户管理教育收费
|
|
其他非税收入
|
|
其他资金
|
小计
|
|
事业收入
|
|
经营收入
|
|
其他收入
|
|
债务资金(银行贷款)
|
|
上年结转和结余资金
|
小计
|
|
其中:动用上年结转和结余资金
|
|
公开表三
2018年度中国标准草书学社部门支出预算总表
单位:万元
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
单位预留机动费
|
结转下年资金
|
200.88
|
108.94
|
58.50
|
33.44
|
|
公开表四
2018年度中国标准草书学社部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
项目名称
|
金额
|
支出用途
|
项目名称
|
金额
|
一、一般公共预算
|
200.88
|
一、基本支出
|
108.94
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
58.50
|
|
|
三、单位预留机动经费
|
33.44
|
收入合计
|
200.88
|
支出合计
|
200.88
|
公开表五
2018年度中国标准草书学社部门财政拨款支出预算表
单位:万元
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
200.88
|
201
|
一般公共服务支出
|
151.91
|
20129
|
群众团体事务
|
151.91
|
2012901
|
行政运行
|
93.41
|
2012902
|
一般行政管理
|
58.50
|
208
|
社会保障和就业支出
|
13.66
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
13.66
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
0.46
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9.43
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.77
|
221
|
住房保障支出
|
35.31
|
22102
|
住房改革支出
|
35.31
|
2210201
|
住房公积金
|
9.72
|
2210202
|
提租补贴
|
25.59
|
公开表六
2018年度中国标准草书学社部门财政拨款
基本支出预算表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
合计
|
108.94
|
301
|
工资福利支出
|
90.59
|
30101
|
基本工资
|
18.15
|
30102
|
津贴补贴
|
47.29
|
30103
|
奖金
|
1.51
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
9.43
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.77
|
30113
|
住房公积金
|
9.72
|
30114
|
医疗费
|
0.72
|
302
|
商品和服务支出
|
9.50
|
30201
|
办公费
|
1.00
|
30217
|
公务接待
|
0.19
|
30218
|
专用材料费
|
3.00
|
30228
|
工会经费
|
3.00
|
30229
|
福利费
|
0.50
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.81
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.85
|
30302
|
退休费
|
8.83
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
公开表七
2018年度中国标准草书学社部门
一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
200.88
|
201
|
一般公共服务支出
|
151.91
|
20129
|
群众团体事务
|
151.91
|
2012901
|
行政运行
|
93.41
|
2012902
|
一般行政管理
|
58.50
|
208
|
社会保障和就业支出
|
13.66
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
13.66
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
0.46
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9.43
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.77
|
221
|
住房保障支出
|
35.31
|
22102
|
住房改革支出
|
35.31
|
2210201
|
住房公积金
|
9.72
|
2210202
|
提租补贴
|
25.59
|
公开表八
2018年度中国标准草书学社部门一般公共预算
基本支出预算表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
合计
|
108.94
|
301
|
工资福利支出
|
90.59
|
30101
|
基本工资
|
18.15
|
30102
|
津贴补贴
|
47.29
|
30103
|
奖金
|
1.51
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
9.43
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.77
|
30113
|
住房公积金
|
9.72
|
30114
|
医疗费
|
0.72
|
302
|
商品和服务支出
|
9.50
|
30201
|
办公费
|
1.00
|
30217
|
公务接待
|
0.19
|
30218
|
专用材料费
|
3.00
|
30228
|
工会经费
|
3.00
|
30229
|
福利费
|
0.50
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.81
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.85
|
30302
|
退休费
|
8.83
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
公开表九
中国标准草书学社部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:万元
合计
|
“三公”经费
|
|
|
小计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
0.19
|
0.19
|
|
|
|
|
0.19
|
|
|
公开表十
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况,本单位无政府性基金预算支出。
公开表十一
2018年度中国标准草书学社部门一般公共预算
机关运行经费支出预算表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
合计
|
9.50
|
302
|
商品和服务支出
|
9.50
|
30201
|
办公费
|
1.00
|
30217
|
公务接待
|
0.19
|
30218
|
专用材料费
|
3.00
|
30228
|
工会经费
|
3.00
|
30229
|
福利费
|
0.50
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.81
|
公开表十二
政府采购支出预算表
单位:万元
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位2018年无政府采购预算支出。
第三部分 中国标准草书学社部门2018年度
部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
2018年度收入、支出预算总计200.88万元,与上年相比收、支预算总计各增加26.67万元,增长15%。主要原因是人员经费的增加。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计200.88万元,其中:一般公共预算收入200.88万元,占100%。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计200.88万元,其中:基本支出108.94万元,占54%;项目支出58.5万元,占29%;单位预留机动经费33.44万元,占17 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
2018年度财政拨款收、支总预算200.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加26.67万元,增长15%。主要原因是人员经费增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
2018年财政拨款预算支出200.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加26.67万元,增长15%。主要原因是人员经费增加。其中: 一般公共服务支出151.91万元,与上年相比增加16.04万元,增长12%。主要原因是在职人员经费增加。社会保障和就业支出13.66万元,与上年相比减少10.5万元,减少的主要原因是退休人员参加养老保险,工资转到人社厅发放。住房保障支出35.31万元,与去年相比增加21.13万元,增长主要原因是公积金及住房补贴的调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算108.94万元,其中:
(一)人员经费99.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费9.50万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是未有政府性基金。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算200.88万元,与上年相比增加26.67万元,增长15%。主要原因是人员经费增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
(一)人员经费99.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费9.50万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.50万元,比2017年减少2.3万元,降低19%。主要原因是减少一名在职人员及厉行节约,从源头上控制支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.19万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年预算数持平的主要原因未有购车计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因进行车改,取消公务用车。
3.公务接待费预算支出0.19万元,本年数与上年预算数减少0.01万元,主要原因是减少一名在职人员。
2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是本单位未安排会议。
2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是本单位未安排培训。
十二、2018年部门政府采购预算情况说明
2018年我部门政府采购预算总金额为0万元。其中拟购买货物0万元;拟购买工程0万元;拟购买服务0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |