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2016年部门决算
作者:admin  来源:本站  发表时间:2017-08-18  点击:237

2016年度中国标准草书学社部门决算公开目录

 

第一部分部门概况

一、    主要职能

二、    2016年度部门主要工作任务

三、    部门机构设置及和所属单位情况

第二部分中国标准草书学社2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 中国标准草书学社2016年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

中国标准草书学社2016年度部门决算

 

第一部分部门概况及工作任务

   

中国标准草书学社是中国共产党领导的具有统一战线性质的社会团体。由国民党元老近代书法大师于右任先生一九三二年在上海创立。一九八四年于右任大弟子胡公石先生和全国政协副主席屈武倡议,经中央统战部批准在北京恢复成立。一九九二年迁址南京,中央统战部委托省委代管。自一九八四年恢复成立至今,为弘扬和推动中华传统文化书法事业,与台湾地区的书学团体经常性的开展文化交流及书法展览做好海峡两岸及海外的统战工作发挥了重要作用。中央统战部分别致国家文化部和民政部的文中写道:中国标准草书学社既是全国性的书学团体,和台湾地区及东南亚国家有着广泛的文化交流,又是统战工作的一个重要方面。本社以文化交流为纽带,为弘扬和推动中华传统文化书法事业,做好海峡两岸及海外统战工作发挥了积极作用。在先后编辑出版于右任手札、于右任书法精品集、标准草书大典等在海内外书道界有影响的书籍的同时,还积极与台湾中国标准草书学会、日本高崎书道会、陕西省于右任书法学会等同道举办了诸如中外国际草书展、海峡两岸书法名家邀请展、中日书法交流展、标准草书精品展等数十次有影响的书法艺术交流活动。增进了两岸同根同脉文化的认同感,增进了中日民间文化交流与交往,产生了广泛积极的影响。

一、主要职能

本社以文化交流为纽带,弘扬和推动中华传统文化,传承研究与推广标准草书事业,开展学术与艺术交流,编写书籍、资料、举办书法展览,做好海峡两岸及海外统一战线工作。

二、2016年度部门主要工作任务

1、及时组织机关同志认真学习习近平总书记系列讲话精神,学习领会中央和省委统战工作会议精神,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,明确统战文化团体及文化工作者在新时期新阶段的责任担当和服务社会、服务人民、服务统战工作的使命意识。积极参加统战部组织的各项会议、学习等活动,并注重理论联系实际。如副社长凌建平同志参加省委统战部机关党委组织的支部骨干培训班,612日至17日赴江西瑞金培训学习,其学习体会“弘扬苏区精神,在新时期党的统一战线奋发有为”文章分别被瑞金干部学院和省委统战部机关党委推荐采用。

2、召开了行政专题工作会议,学习省委统战部《机关管理制度》,对照上班秩序、请假、公务接待、财务管理等制度和要求找差距,提出整改意见,切实抓好落实。

3、举办了“翰墨薪传——中日书法交流展”。共展出日本高崎书道会、我社社员及本省知名书法家130余幅书法精品。编辑出版了展览作品集,统筹完成了开幕式各项事宜。省政协副主席范燕青,省政协副主席、省委统战部部长王雪非,军地老领导方祖岐、王寿亭、冯敏刚,省委办公厅副秘书长水家跃,省文联主席章剑华,省委统战部副部长周和平、瞿超等领导同志及各界人士300余人出席开幕式。江苏卫视、新华日报、中国江苏网、书法家等20余家媒体进行了活动报道。

4、下半年,先后协助副社长徐利明在北京国家博物馆举办了“养吾浩然之气”书法展,协助原副社长陈墨石在上海朵云轩艺术中心举办了“陈墨石标准草书精品展”。

5、与台湾、日本等标准草书团体保持经常性联系。做好了日本高崎书道会客人来宁,台湾中国标准草书学会客人到上海,参加我社相关展览活动的接待工作。参加了省委统战部、省社院等有关外事接待活动。协助统战部三处进行了海外统战工作调研,有针对性地提出了加强我省海外统战工作的意见建议。

6、利用微信、网站等平台,对徐利明、陈墨石、孙晓云、徐畅、颜廷军、张道扬等部分热心标准草书事业的新老社员进行了重点宣传,扩大了影响和美誉度。

7、组织本社社员开展书法为民服务活动,为所在挹江门街道和鲁迅园社区居民义务书写春联、福字,协助鲁迅园社区对新建的社区文化中心特别是书画活动室布置进行了布置。

8、制作了《于右任、胡公石等书画名家作品欣赏》记事本,及时寄望海内外标准草书团体及人士。

9、及时看望、慰问老同志、老社员。

三、部门机构设置和所属单位情况。

本单位内设办公室及书法研究室,现有社长1人,秘书长1人,副社长4人(不驻会),机关行政编制数8人,社员413人,无下属单位。

 

 

 

  

 

 

第二部分 中国标准草书学社2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、  机关运行经费支出决算表

十二、  政府采购支出决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

197.08

一、一般公共服务支出

29

166.40

一、基本支出

52

123.09

其中:政府性基金

2

二、外交支出

30

二、项目支出

53

77.58

二、上级补助收入

3

三、国防支出

31

三、上缴上级支出

54

三、事业收入

4

四、公共安全支出

32

四、经营支出

55

四、经营收入

5

五、教育支出

33

五、对附属单位补助支出

56

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

六、其他收入

7

0.01

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

27.26

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

7.02

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

197.09

本年支出合计

57

200.67

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

58

年初结转和结余

26

34.09

年末结转和结余

59

30.50

27

60

总计

28

231.18

总计

61

231.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02

编制单位:中国标准草书学社                                    2016年度                                                      单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

197.09

197.08

0.01

201

一般公共服务支出

159.47

159.47

0.01

20129

群众团体事务

159.47

159.47

0.01

2012901

行政运行

93.18

93.17

0.01

2012902

一般行政管理事务

66.29

66.29

208

社会保障和就业支出

27.26

27.26

20805

行政事业单位离退休

27.26

27.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

27.26

27.26

221

住房保障支出

10.36

10.36

22102

住房改革支出

10.36

10.36

2210201

住房公积金

4.83

4.83

2210202

提租补贴

5.53

5.53

 

支出决算表

公开03

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

200.67

123.09

77.58

201

一般公共服务支出

166.40

88.81

77.58

20129

群众团体事务

166.40

88.81

77.58

2012901

行政运行

88.81

88.81

2012902

一般行政管理事务

77.58

77.58

208

社会保障和就业支出

27.26

27.26

20805

行政事业单位离退休

27.26

27.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

27.26

27.26

221

住房保障支出

7.02

7.02

22102

住房改革支出

7.02

7.02

2210201

住房公积金

4.83

4.83

2210202

提租补贴

2.19

2.19

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

197.08

一、一般公共服务支出

31

166.40

166.40

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

27.26

27.26

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

7.02

7.02

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

197.08

本年支出合计

54

200.67

200.67

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

34.09

年末财政拨款结转和结余

56

30.50

30.50

一、一般公共预算财政拨款

27

34.09

基本支出结转

57

7.70

7.70

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

58

22.80

22.80

29

59

收入总计

30

231.17

支出总计

60

231.17

231.17

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

200.67

123.09

77.58

201

一般公共服务支出

166.40

88.81

77.58

20129

群众团体事务

166.40

88.81

77.58

2012901

行政运行

88.81

88.81

2012902

一般行政管理事务

77.58

77.58

208

社会保障和就业支出

27.26

27.26

20805

行政事业单位离退休

27.26

27.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

27.26

27.26

221

住房保障支出

7.02

7.02

22102

住房改革支出

7.02

7.02

2210201

住房公积金

4.83

4.83

2210202

提租补贴

2.19

2.19

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.66

302

商品和服务支出

6.76

310

其他资本性支出

30101

基本工资

30.38

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

34.67

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

1.35

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

12.81

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.44

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

35.67

30211

差旅费

0.50

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

8.04

30213

维修()

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

16.96

30216

培训费

2.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.18

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

0.96

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

4.83

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

2.19

30228

工会经费

0.61

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0.50

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.68

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.98

人员经费合计

116.33

公用经费合计

6.76

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

200.67

123.09

77.58

201

一般公共服务支出

166.40

88.81

77.58

20129

群众团体事务

166.40

88.81

77.58

2012901

行政运行

88.81

88.81

2012902

一般行政管理事务

77.58

77.58

208

社会保障和就业支出

27.26

27.26

20805

行政事业单位离退休

27.26

27.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

27.26

27.26

221

住房保障支出

7.02

7.02

22102

住房改革支出

7.02

7.02

2210201

住房公积金

4.83

4.83

2210202

提租补贴

2.19

2.19

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.66

302

商品和服务支出

6.76

310

其他资本性支出

30101

基本工资

30.38

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

34.67

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

1.35

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

12.81

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.44

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

35.67

30211

差旅费

0.50

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

8.04

30213

维修()

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

16.96

30216

培训费

2.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.18

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

0.96

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

4.83

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

2.19

30228

工会经费

0.61

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0.50

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.68

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.98

人员经费合计

116.33

公用经费合计

6.76

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

4.80

0.50

0.50

4.30

2.00

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

2

国内公务接待批次()

20

国内公务接待人次()

380

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

参加会议人次()

组织培训次数()

参加培训人次()

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

 

 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算支出。 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

公开11

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

项 目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏 次

1

合 计

1

6.76

302

商品和服务支出

2

6.76

30201

办公费

3

30202

印刷费

4

30203

咨询费

5

30204

手续费

6

30205

水费

7

30206

电费

8

30207

邮电费

9

30208

取暖费

10

30209

物业管理费

11

30211

差旅费

12

0.50

30212

因公出国(境)费用

13

30213

维修(护)费

14

30214

租赁费

15

30215

会议费

16

30216

培训费

17

2.00

30217

公务接待费

18

0.18

30218

专用材料费

19

30224

被装购置费

20

30225

专用燃料费

21

30226

劳务费

22

30227

委托业务费

23

30228

工会经费

24

0.61

30229

福利费

25

30231

公务用车运行维护费

26

0.50

30239

其他交通费用

27

30240

税金及附加费用

28

30299

其他商品和服务支出

29

2.98

304

对企事业单位的补贴

30

307

债务利息支出

31

310

其他资本性支出

32

399

其他支出

33

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

 

 

 

 

 

 

 政府采购支出决算表

公开11

编制单位:中国标准草书学社                                      2016年度                                                    单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合 计

1

3.90

3.90

货物

2

3.90

3.90

工程

3

服务

4

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 

 

 

 

第三部分 中国标准草书学社2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

中国标准草书学社2016年度收入231.18万、支出200.67万元,与上年相比收入增加44.75万元、支出增加63.39万元,增加主要原因是人员调资及补发上年度绩效工资及举办中日书法交流展所产生的各项费用。

(一)收入总计231.18万元

财政拨款收入231.18万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加44.75万元,增加主要原因是人员调资及发放年度绩效工资。

(二)支出总计200.67万元

1.一般公共服务支出166.40万元,主要用于人员工资、商品服务支出、对个人和家庭的补助、单位项目支出、其他支出。与上年相比增加60.69万元,增长36.47%。主要原因一是人员调资及发放上年人员年度绩效工资,二是举办了“翰墨薪传——中日书法交流展”所产生的各项支出,以及出版书籍。

2.单位当年结余30.5万元,上年相比减少3.59万元,减少11%。主要原因项目部分结余。

二、收入决算情况说明

中国标准草书学社本年收入合计231.18万元,均为财政拨款收入231.18万元,占100%

三、支出决算情况说明

中国标准草书学社本年支出合计200.67万元,其中:基本支出123.09万元,占61%;项目支出77.58万元,占39%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国标准草书学社2016年度财政拨款收入231.18万元、支出总决算200.67万元。与上年相比,财政拨款收入增加44.75万元,增长19%;支出增加63.39万元,增长32%。主要原因是人员调资、补发上年度绩效及举办中日书法交流展所产生的各项费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国标准草书学社2016年财政拨款支出200.67万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加63.39万元,增长32%。主要原因是人员调资及人员发放绩效工资、补发上年度绩效及举办中日书法交流展所产生的各项费用。

中国标准草书学社2016年度财政拨款支出年初预算为162.03万元,支出决算为200.67万元,完成年初预算的124%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资、发放绩效工资、补发上年度绩效及举办中日书法交流展所产生的各项费用。其中:

(一)一般公共服务(类)

1、群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为59.52万元,支出决算数88.81万元,完成年初数149%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及发放年度绩效工资。

2、群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初数66.29万元,支出决算数74.6万元。完成年初数112%。决算数大于预算数主要原因是举办中日书法交流展所产生的各项费用。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初数23.86万元,决算数27.26万元。完成年初数114%,决算数大于预算数,主要原因是退休金增加有所调整。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项),年初数4.83万元,决算数4.83万元,完成年初数100%

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)年初数5.53万元,决算数2.19万元,完成年初数39%,决算数小于决算数的原因是已从追加的人员经费中支出。

(四)其他支出(类)(出国费、其他商品和服务支出)

其他支出(项)其他支出(项)年初数2万元,决算数2.98万元,完成年初数149%,主要原因是交流展览所产生的部分费用支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国标准草书学社2016年度财政拨款基本支出123.09万元,其中:

(一)人员经费116.33万元。主要包括:基本工资30.38万元、津贴补贴34.67万元、奖金1.35万元、其他工资福利支出1.44、退休费8.04万元、生活补助16.96万元、医疗费0.96万元、绩效工资12.81万元、住房公积金4.83万元、提租补贴2.19万元、其他队个人和家庭的补助支出2.68万元。

(二)公用经费6.76万元。主要包括:差旅费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出2.98万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国标准草书学社2016年一般公共预算财政拨款支出200.67万元,与上年相比增63.39万元,增长32%。主要原因是人员调资及补发上年度绩效及举办中日书法交流展所产生的各项费用。

中国标准草书学社2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.03万元,支出决算为200.67万元,完成年初预算的123%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资及补发上年度绩效及举办中日书法交流展所产生的各项费用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国标准草书学社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出123.09万元,其中:

(一)人员经费116.33万元。主要包括:基本工资30.38万元、津贴补贴34.67万元、奖金1.35万元、其他工资福利支出1.44、退休费8.04万元、生活补助16.96、医疗费0.96万元、绩效工资12.81万元、住房公积金4.83万元、提租补贴2.19万元、其他队个人和家庭的补助支出2.68万元。

(二)公用经费6.76万元。主要包括:差旅费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出2.98万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中国标准草书学社2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0.5万元,占“三公”经费的 10%;公务接待费支出4.3万元,占“三公”经费的90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成预算的100%

2.公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0万元,完成预算的100%

2)公务用车运行维护费决算支出0.5万元,完成预算的 100 %,决算数与预算数持来平。公务用车运行维护费主要用于车辆维修,一般公务用车账面数2辆, 车辆于2016年进行车改拍卖,暂未做账务处理,现在单位无车辆。

3.公务接待费4.3万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的100%

2)国内公务接待4.3万元,完成预算的86%。在日常公务接待及举办中日书法展过程中,共接待各地书法家团体及个人20批次,共计380人。中国标准草书学社2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2万元,完成预算的100 %,决算数等于预算数的主要原因正常支出,2016年在“翰墨薪传——中日书法交流展”的过程中举办的讲座、笔会、书法交流中进行支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出6.76万元。主要包括:差旅费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出2.97万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3.9万元,用于办公设备购置支出3.9万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,中国标准草书学社账面共有一般公务用车2辆,车辆于2016年进行车改拍卖,暂未做账务处理,现在单位无车辆。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指省侨联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 
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