草书新闻 草书新闻  |  草书历史  |  草书典故  |  草书知识  |  
2017年部门预算分析说明
作者:admin  来源:本站  发表时间:2017-3-6  点击:109

附件2-2

 

2017年度中国标准草书学社部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 中国标准草书学社部门2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表

、政府性基金支出预算表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 中国标准草书学社部门2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

中国标准草书学社是国民党元老近代书法大师于右任先生一九三二年在上海创立。一九八四年经于右任大弟子胡公石先生和全国政协副主席屈武倡议,经中央统战部批准在北京恢复成立。一九九二年迁址南京,中央统战部委托省委代管。自一九八四年恢复成立至今,为弘扬和推动中华传统文化书法事业,做好海峡两岸及海外的统战工作发挥了重要作用。中央统战部分别致国家文化部和民政部文中曰:中国标准草书学社既是全国性的书学团体,和太晚地区及东南亚国家有着广泛的文化交流,又是统战工作的一个重要方面。

一、 主要职能。

弘扬中华传统文化,继承研究与推广标准草书事业,开展学术与艺术交流,编写书籍、资料、举办书法展览,为统战工作服务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

     1、 加强重点作品的收藏与本社馆藏作品的管理工作。

      2、做好标准草书事业的宣传工作。

      3、做好社员的联系服务和新社员的发展工作。

      4、做好标准草书的研究、创作与推广工作。

      5加强与台湾地区及日本有关书学团体及人士的文化交流,为统战工作服务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

本单位内设办公室及研究室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

 

第二部分 中国标准草书学社部门2017年

部门预算表

 

第三部分  中国标准草书学社部门2017年

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2017年度收入、支出预算总计174.21万元,与上年相比收、支预算总计各增加12.19万元,增长7%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计174.21万元,其中:

一般公共预算收入174.21万元,占100%。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计174.21万元,其中:

基本支出107.92万元,占62%;

项目支出58.5万元,占34%;

单位预留机动经费7.79万元,占4 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017年度财政拨款收、支总预算174.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加12.19万元,增长7%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017年财政拨款预算支出174.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加12.19万元,增长7%。主要原因是人员经费增加。

其中:

一般公共服务支出135.87万元,与上年相比增加8.36万元,增长6%。主要原因是在职人员经费增加。

社会保障和就业支出24.16万元,与上年相比无变动。

住房保障支出14.18万元,与去年相比增加3.82万元,增长27%。主要原因是公积金及住房补贴的调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算107.92万元,其中:

(一)人员经费96.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.8万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是未有政府性基金

、一般公共预算支出预算表情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出预算174.21万元,与上年相比增加12.19万元,增长7%。主要原因是人员经费增加。

、一般公共预算基本支出预算表情况说明

(一)人员经费96.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.8万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.8万元,比2016年减少0.5万元,降低5%。主要原因是厉行节约。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.2万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数上年预算数持平的主要原因未有购车计划

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因进行车改,取消公务用车

3.公务接待费预算支出0.2万元,本年数与上年预算数持平。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是今年未安排会议

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是未安排培训

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

 
中国标准草书社 地址:中山北路283号10号楼 邮编:210003